ICI-02-002-2021 Informe de Control Interno de...
Informe de control interno de auditoría referente a evaluación operativa y financiera a las áreas de tesorería, plataforma de servicios y contabilidad. Se observaron y analizaron temas de transferencias, cajas chicas, cheques, cajas recaudadoras, garantías, vales de caja chica.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
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Data laatst gewijzigd | 28 juni 2022 |
Metadata laatst gewijzigd | 29 juni 2022 |
Gecreëerd | 28 juni 2022 |
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