Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ICI-02-002-2021 Informe de Control Interno de...
Informe de control interno de auditoría referente a evaluación operativa y financiera a las áreas de tesorería, plataforma de servicios y contabilidad. Se observaron y analizaron temas de transferencias, cajas chicas, cheques, cajas recaudadoras, garantías, vales de caja chica.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 28 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 28 de junio de 2022 |
Creado | 28 de junio de 2022 |
Formato | TXT |
Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera) |
Has views | True |
Id | 2dbf0e3c-fe91-4161-a3a4-6bad6d9c2ae9 |
Mimetype | text/plain |
Package id | e12f3285-c054-4f36-a35a-a3d8f1c4473d |
Position | 1 |
Size | 40,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |