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ICI-02-002-2021 Informe de Control Interno de...
Informe de control interno de auditoría referente a evaluación operativa y financiera a las áreas de tesorería, plataforma de servicios y contabilidad. Se observaron y analizaron temas de transferencias, cajas chicas, cheques, cajas recaudadoras, garantías, vales de caja chica.
Información adicional
Campo | Valor |
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Última actualización de los datos | 28 de junio de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 29 de junio de 2022 |
Creado | 28 de junio de 2022 |
Formato | TXT |
Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Cualquiera) |
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