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Informes de Auditoría Interna 2023
Compendio de informes de control interno y de carácter especial emitidos por la Auditoría Interna, conforme a su plan anual de trabajo -
Informes de auditoría año 2019
Informes de auditoría interna de la Municipalidad de Santa Ana, referentes a la evaluación de Control Interno correspondientes al año 2019 -
Informes de auditoría año 2018
Informes de auditoría interna de la Municipalidad de Santa Ana, referentes a la evaluación de Control Interno correspondientes al año 2018 -
Informes de Auditoría Interna 2024
Compendio de informes de control interno y de carácter especial emitidos por la Auditoría Interna, conforme a su plan anual de trabajo -
Informes de auditoría interna Santa Ana año 2021
Informes de control interno de auditoría interna incluye auditorías operativas, especiales y financieras correspondientes al año 2021 -
Informes de auditoría interna Santa Ana año 2020
conjunto de informes de auditorías operativas, financieras y de carácter especial llevados a cabo durante el año 2020 por la auditoría interna de la Municipalidad de Santa Ana. -
Advertencias, asesorías de auditoría y documentación importante 2021
Oficios y documentos importantes, asesorías solicitadas y advertencias emitidas por la auditoría interna de la Municipalidad de Santa Ana en el año 2021 -
Asesorías, advertencias y documentación importante de auditoría interna 2022.
Asesorías, advertencias y documentación de auditoría interna emitidos durante el año 2022. -
Advertencias, asesorías y correspondencia importante auditoría interna 2020
Advertencias y asesorías hechas por la auditoría interna en el año 2020 en cumplimiento del art. 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno, además, oficios importantes... -
Asesorías, advertencias y correspondencia de auditoría interna año 2019.
oficios de asesorías y advertencias hechas por la auditoría interna en materia de su competencia. Además correspondencia importante en el quehacer de auditoría durante el 2019. -
Asesorías, advertencias y correspondencia importante de auditoría año 2018
Asesorías y advertencias de auditoría según el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno, además de oficios y correspondencia importantes del departamento de...